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集团公司召开2022年度财务审计工作总结暨2023年度财务审计工作部署专题会议
发布时间 :  文章来源:赵文波 120次阅读


       1月18日,集团公司召开2022年度财务审计工作总结及2023年度财务审计工作部署专题会议。集团公司党委委员、副总经理赵渝出席,集团公司相关部门负责人及各分子公司财务负责人参会,会议由集团公司财务管理部主任邹书军主持。

会上,财务管理部通报了2022年度财务管理相关工作情况,并对存在的问题进行了分析总结,对2023年度财务管理工作作出了安排部署。审计部通报了2022年度审计工作情况,分析了审计工作中发现的易犯问题及解决措施,并提出了2023年度审计工作计划。
会议要求,集团各分子公司要切实发挥好财务工作在服务战略、价值创造、决策支撑、资金保障、风险防控方面的重要作用,要全面加强资金支付安全审核把关,做好节假日期间财务安全保管工作,严防各类风险发生。

赵渝要求,一是分子公司要加强财务预结算分析,全面总结2022年度经营状况,并将分析结果应用于财务核算、制度建设、决策参考等方面,切实提高公司财务管理水平。二是要加强涉税管理,加强增值税进行发票取得勾选认证工作,做好税收筹划,节约税务成本。三是要全面加强财务核算。持续完善好集团公司三级管控体系,分子公司要加强项目监督管控,做好帮扶指导,提高财务核算水平,真正做到履职尽责。四是要继续加强融资工作,进一步压降公司融资规模,做好公司资金合理调配,确保闲散资金充分有效利用,全面保障资金安全,降低公司融资成本。五是要做好债权催收工作,确保债权有效,要将债权催收落实到责任主体,完善债权催收激励考核机制,全面防范化解债务风险。六是要加强财务人员培训管理,落实财务内部培训选题及培训方式,将集团公司相关制度通过内部培训结合工作实际进行贯彻落实,同时积极鼓励财务人员加强学习,考取职称。七是财务人员要提高政治站位,严格遵守财经纪律和职业道德,加强财务监督把关,履行好财务管理相关职能。


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